Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
20. Jún 2023
#
Predmet fakturácie Suma
Prenájom kopírky MŠ - 06/2023
49,00 €
Stav
TOTAL 49,00 €

Interné číslo faktúry:
23010146
Dátum prijatia:
05. Jún 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad