Faktúra

Od
PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.
IČO: 31677258
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
31. Máj 2023
#
Predmet fakturácie Suma
Nákup potravín ŠJ2
107,90 €
Stav
TOTAL 107,90 €

Interné číslo faktúry:
2002300454
Dátum prijatia:
26. Máj 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad