Faktúra

Od
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Senecká Cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji
Pre
Žilina
Faktúra
19. September 2023
#2642009988
Predmet fakturácie Suma
Občerstvenie - sekretariát prednostu a primátora
315,39 €
Stav
TOTAL 315,39 €

Interné číslo faktúry:
2642009988
Dátum dodania:
19. September 2023
Dátum prijatia:
19. September 2023
Interné číslo objednávky:
202302508

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad