Faktúra

Od
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Senecká Cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji
Pre
Žilina
Faktúra
05. September 2023
#2642008593
Predmet fakturácie Suma
Občerstvenie- Radnica
434,31 €
Stav
TOTAL 434,31 €

Interné číslo faktúry:
2642008593
Dátum dodania:
30. August 2023
Dátum prijatia:
05. September 2023
Interné číslo objednávky:
202302355

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad