Faktúra

Od
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Senecká Cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji
Pre
Žilina
Faktúra
15. August 2023
#020135
Predmet fakturácie Suma
Občerstvenie - sekretariát prednostu
60,10 €
Stav
TOTAL 60,10 €

Interné číslo faktúry:
020135
Dátum dodania:
14. August 2023
Dátum prijatia:
15. August 2023
Interné číslo objednávky:
202302202

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad