Faktúra

Od
AutoFlex, s.r.o.
IČO: 46101241
Pre
Žilina
Faktúra
19. Júl 2023
#20230440
Predmet fakturácie Suma
Oprava ZA 189 IO+ STK
433,03 €
Stav
TOTAL 433,03 €

Interné číslo faktúry:
20230440
Dátum dodania:
18. Júl 2023
Dátum prijatia:
19. Júl 2023
Interné číslo objednávky:
202301917

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad