Faktúra

Od
ERPOS, spol. s r.o.
IČO: 31588506
Vysokoškolákov 4
010 08 Žilina Žilina
Pre
Žilina
Faktúra
09. Jún 2023
#2123050011
Predmet fakturácie Suma
zabezpečenie opráv a údržby lavičiek za 5/2023
10 389,85 €
Stav
TOTAL 10 389,85 €

Interné číslo faktúry:
2123050011
Dátum dodania:
06. Jún 2023
Dátum prijatia:
09. Jún 2023
Interné číslo zmluvy:
217

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad