Faktúra

Od
LukaTom s.r.o.
IČO: 54155703
Družstevná 151/69
Solčany
95617
Pre
Žilina
Faktúra
30. Máj 2023
#23VF00802
Predmet fakturácie Suma
parková lavička, mestský kvetináč, kôš na smeti
1 300,00 €
Stav
TOTAL 1 300,00 €

Interné číslo faktúry:
23VF00802
Dátum dodania:
24. Máj 2023
Dátum prijatia:
24. Máj 2023
Interné číslo objednávky:
2023038

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad