Faktúra

Od
TwoF, s.r.o.
IČO: 51134187
Banská 1120/4 Nové Mesto nad Váhom
Pre
Trnava
Faktúra
08. Jún 2023
#
Predmet fakturácie Suma
výstrojový materiál pre príslušníkov MSP Trnava
2 228,52 €
Stav
TOTAL 2 228,52 €

Interné číslo faktúry:
1074
Dátum prijatia:
08. Jún 2023
Interné číslo objednávky:
20230385

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad