Faktúra

Od
Hornak, s.r.o.
IČO: 36241741
Na výhone 338 Moravany nad Váhom
Pre
Trnava
Faktúra
17. Máj 2023
#
Predmet fakturácie Suma
oprava reklam.panelov
1 532,76 €
Stav
TOTAL 1 532,76 €

Interné číslo faktúry:
0902
Dátum prijatia:
17. Máj 2023
Interné číslo objednávky:
20230359

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad