Faktúra

Od
CHROME s .r. o.
IČO: 46068279
Pre
Nitra
Faktúra
25. Máj 2023
#20231468
Predmet fakturácie Suma
materiál do kosačky - 20230698
594,90 €
Stav
TOTAL 594,90 €

Dátum prijatia:
12. Máj 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad