Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
18. Január 2010
#12/2009
Predmet fakturácie Suma
neurčeno
0000, 122009
287 325,40 Kč
Stav
TOTAL 287 325,40 Kč

Interné číslo faktúry:
105400074
Dátum dodania:
01. Január 2010
Dátum prijatia:
18. Január 2010
Dátum splatnosti:
29. Január 2010

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad