Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
11. Február 2010
#1/2010
Predmet fakturácie Suma
neurčeno
0000, 12010
361 539,70 Kč
Stav
TOTAL 361 539,70 Kč

Interné číslo faktúry:
105400128
Dátum dodania:
01. Február 2010
Dátum prijatia:
11. Február 2010
Dátum splatnosti:
25. Február 2010

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad