Faktúra

Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
11. Október 2010
#9/2010
Predmet fakturácie Suma
neurčeno
0000, 92010
192 742,20 Kč
Stav
TOTAL 192 742,20 Kč

Interné číslo faktúry:
105401480
Dátum dodania:
01. Október 2010
Dátum prijatia:
11. Október 2010
Dátum splatnosti:
26. Október 2010

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad