Faktúra

Od
ONDRUŠ a spol. , spol. s r.o.
IČO: 31698671
súp. č. 124
Uloža
05371
Pre
Trenčín
MsÚ Trenčín
Faktúra
13. August 2018
#2018396
Predmet fakturácie Suma
tovar - komis
189,00 €
Stav
TOTAL 189,00 €

Dátum prijatia:
08. August 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad