Faktúra

Od
ASTERA s.r.o.
IČO: 36238091
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
11. Október 2023
#
Predmet fakturácie Suma
Potraviny ŠJ II.
191,04 €
Stav
TOTAL 191,04 €

Interné číslo faktúry:
202300722
Dátum prijatia:
10. Október 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad