Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
06. Október 2023
#
Predmet fakturácie Suma
Prenájom kopírky ZŠ - 09/2023
49,00 €
Stav
TOTAL 49,00 €

Interné číslo faktúry:
23010232
Dátum prijatia:
06. September 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad