Faktúra

Od
RENOT SK, s.r.o.
IČO: 45667811
Pre
Žilina
Faktúra
20. Október 2023
#20230741
Predmet fakturácie Suma
Tonery
297,60 €
Stav
TOTAL 297,60 €

Interné číslo faktúry:
20230741
Dátum dodania:
07. September 2023
Dátum prijatia:
08. September 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad