Faktúra

Od
Karolim,s.r.o
IČO: 50625781
súp. č. 759
Nesluša
02341 Nesluša
Pre
Žilina
Faktúra
17. Október 2023
#230100185
Predmet fakturácie Suma
Stavebné úpravy kotolne školskej jedálne ZŠ a MŠ Školská
74 423,80 €
Stav
TOTAL 74 423,80 €

Interné číslo faktúry:
230100185
Dátum dodania:
18. September 2023
Dátum prijatia:
17. Október 2023
Interné číslo zmluvy:
472

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad