Faktúra

Od
L - DEN Slovakia, spol. r.o.
IČO: 44646488
Kamenná 202/40
Lutila
96622
Pre
Trnava
Faktúra
02. Október 2023
#
Predmet fakturácie Suma
autobusové prístrešky
14 865,60 €
Stav
TOTAL 14 865,60 €

Interné číslo faktúry:
1970
Dátum prijatia:
02. Október 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad