Faktúra

Od
Ing. Igor Demčák - N1 comp
IČO: 35345292
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
11. Október 2022
#
Predmet fakturácie Suma
tonery
708,00 €
Stav
TOTAL 708,00 €

Interné číslo faktúry:
202200678
Dátum prijatia:
10. Október 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad