Faktúra

Od
Daffer spol. s r.o.
IČO: 36320439
Včelárska 1
Prievidza
97101
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
11. Október 2022
#
Predmet fakturácie Suma
diáre, kalendáre
214,05 €
Stav
TOTAL 214,05 €

Interné číslo faktúry:
202200679
Dátum prijatia:
10. Október 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad