Faktúra

Od
TORY TOUR, s.r.o.
IČO: 31726704
Alžbetina 51
040 01 Košice Košice
Pre
Košice
MESTO Košice, Kancelária primátora mesta Košice
Faktúra
16. Október 2023
#2023221
Predmet fakturácie Suma
Náklady na leteckú prepravu
640,00 €
Stav
TOTAL 640,00 €

Interné číslo faktúry:
202304028
Dátum dodania:
07. Október 2023
Dátum prijatia:
01. Október 2023
Dátum splatnosti:
12. Október 2023
Interné číslo objednávky:
O10307230612

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad