Faktúra

Od
INWAY, s.r.o.
IČO: 45623007
Kubínska 1103/2
010 08 Žilina Žilina
Pre
Žilina
Faktúra
24. Október 2023
#20230694
Predmet fakturácie Suma
Čistiace prostriedky
484,37 €
Stav
TOTAL 484,37 €

Interné číslo faktúry:
20230694
Dátum dodania:
18. Október 2023
Dátum prijatia:
20. Október 2023
Interné číslo objednávky:
2023095

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad