Faktúra

Od
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
IČO: 47892609
Bednárová 10/16
Myjava
90701
Pre
Trenčín
MsÚ Trenčín
Faktúra
22. December 2016
#2016091
Predmet fakturácie Suma
Detské ihrisko v obytnej zóne
9 398,98 €
Stav
TOTAL 9 398,98 €

Dátum prijatia:
22. December 2016

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad