Faktúra

Od
Drevona NR s.r.o.
IČO: 46025413
Pre
Nitra
Faktúra
23. Október 2023
#20230574
Predmet fakturácie Suma
materiál na opravu detských ihrísk - 20231789
982,80 €
Stav
TOTAL 982,80 €

Dátum prijatia:
09. Október 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad