Faktúra

Od
LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o.
IČO: 31680356
Tyršovo nábrežie 1 Košice
Pre
Košice
MESTO Košice, Kancelária primátora mesta Košice
Faktúra
29. Október 2023
#23001080
Predmet fakturácie Suma
Letenka
430,95 €
Stav
TOTAL 430,95 €

Interné číslo faktúry:
202304400
Dátum dodania:
15. Október 2023
Dátum prijatia:
17. Október 2023
Dátum splatnosti:
29. Október 2023
Interné číslo objednávky:
O10307230689

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad