Faktúra

Od
VICOM, s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
08. Marec 2018
#20180390
Predmet fakturácie Suma
čistiaci a hygienický tovar pre ub.Kopčany
483,71 €
Stav
TOTAL 483,71 €

Interné číslo faktúry:
77146396
Dátum prijatia:
08. Marec 2018

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad