Faktúra

Od
VICOM, s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
24. Január 2019
#20190075
Predmet fakturácie Suma
toal.papier,utierky,mydlo
471,90 €
Stav
TOTAL 471,90 €

Interné číslo faktúry:
84399182
Dátum prijatia:
24. Január 2019

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad