Faktúra

Od
EUROON s.r.o.
IČO: 43970583
Pre
Trenčín
MsÚ Trenčín
Faktúra
16. November 2012
#121659
Predmet fakturácie Suma
čistiace prostriedky
332,80 €
Stav
TOTAL 332,80 €

Dátum prijatia:
12. November 2012

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad