Faktúra

Od
EUROON s.r.o.
IČO: 43970583
Pre
Trenčín
MsÚ Trenčín
Faktúra
25. Október 2012
#121648
Predmet fakturácie Suma
toner
341,70 €
Stav
TOTAL 341,70 €

Dátum prijatia:
24. Október 2012

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad