Faktúra

Od
VICOM, s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
23. Január 2020
#20200104
Predmet fakturácie Suma
zásobník na papierové utierky
105,00 €
Stav
TOTAL 105,00 €

Interné číslo faktúry:
1200000416
Dátum prijatia:
23. Január 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad