Faktúra

Od
VICOM, s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
30. Júl 2020
#20201310
Predmet fakturácie Suma
papierové utierky,toal.papier,mydlo
672,48 €
Stav
TOTAL 672,48 €

Interné číslo faktúry:
1200004681
Dátum prijatia:
30. Júl 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad