Faktúra

Od
VICOM, s.r.o.
IČO: 35908076
Mlynské Nivy 70 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
14. December 2020
#20202213
Predmet fakturácie Suma
toal.papier, papierové utierky, osviežovač vzduchu
779,62 €
Stav
TOTAL 779,62 €

Interné číslo faktúry:
1200008087
Dátum prijatia:
14. December 2020

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad