Faktúra

Od
EUROON s.r.o.
IČO: 43970583
Pre
Trenčín
MsÚ Trenčín
Faktúra
21. Marec 2012
#121540
Predmet fakturácie Suma
čistiace prostriedky
372,91 €
Stav
TOTAL 372,91 €

Dátum prijatia:
19. Marec 2012

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad