Faktúra

Od
Tibor Varga - TSV Papier
IČO: 32627211
Vajanského 2928
Lučenec
98401 Lučenec
Pre
Bratislava
Faktúra
25. Marec 2021
#190102080
Predmet fakturácie Suma
gumičky,visačka,obal PVC,sáčky,obálky
442,26 €
Stav
TOTAL 442,26 €

Interné číslo faktúry:
1210001259
Interné číslo zmluvy:
MAGTS2100002
Interné číslo objednávky:
OTS2100863

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad