Faktúra

Od
EUROON s.r.o.
IČO: 43970583
Pre
Trenčín
MsÚ Trenčín
Faktúra
28. Február 2012
#121522
Predmet fakturácie Suma
toner
1 002,70 €
Stav
TOTAL 1 002,70 €

Dátum prijatia:
22. Február 2012

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad