Faktúra

Od
SUPPNet s. r. o.
IČO: 48193984
Námestie SNP 482/23 Bratislava
Pre
Bratislava
Faktúra
23. Apríl 2021
#2021030
Predmet fakturácie Suma
spotrebný tovar k VT
965,94 €
Stav
TOTAL 965,94 €

Interné číslo faktúry:
1210002477
Interné číslo objednávky:
OTS2101362

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad