Faktúra

Od
KRaF, s.r.o.
IČO: 36752967
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
24. August 2022
#
Predmet fakturácie Suma
materiál na olepenie nábytku
110,50 €
Stav
TOTAL 110,50 €

Interné číslo faktúry:
202200557
Dátum prijatia:
22. August 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad