Faktúra

Od
InterNETmania SK s.r.o.
IČO: 50462164
Námestie osloboditeľov 65/6
Liptovský Mikuláš
03101
Pre
Poprad
Stredisko služieb škole
Faktúra
23. August 2022
#
Predmet fakturácie Suma
tonery
114,75 €
Stav
TOTAL 114,75 €

Interné číslo faktúry:
202200117
Dátum prijatia:
23. August 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad