Faktúra

Od
Varga Tibor
IČO: 32627211
Vajanského 80
Lučenec
98401 Lučenec
Pre
Bratislava
Faktúra
30. September 2021
#190110421
Predmet fakturácie Suma
Korekčný roller 65 ks
193,37 €
Stav
TOTAL 193,37 €

Interné číslo faktúry:
1210006764
Interné číslo zmluvy:
MAGTS2100002
Interné číslo objednávky:
OTS2103475

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad