Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Francisciho
Faktúra
25. Máj 2022
#
Predmet fakturácie Suma
tonery MŠ
119,00 €
Stav
TOTAL 119,00 €

Interné číslo faktúry:
1002200334
Dátum prijatia:
23. Máj 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad