Faktúra

Od
ASTERA s.r.o.
IČO: 36238091
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
02. Máj 2022
#
Predmet fakturácie Suma
Nákup potravín ŠJ1
367,93 €
Stav
TOTAL 367,93 €

Interné číslo faktúry:
2002200295
Dátum prijatia:
22. Apríl 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad