Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
04. Máj 2022
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
Tlačiareň Kyocera + toner ZŠ |
638,00 € |
Stav
TOTAL 638,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 22010082
- Dátum prijatia:
- 11. Apríl 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad