Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
04. Máj 2022
#
Predmet fakturácie Suma
Tlačiareň Kyocera + toner ZŠ
638,00 €
Stav
TOTAL 638,00 €

Interné číslo faktúry:
22010082
Dátum prijatia:
11. Apríl 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad