Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
15. Február 2022
#
Predmet fakturácie Suma
Fa za toner a kancelársky papier - Šport. olympiáda rycholikorčulovanie
30,50 €
Stav
TOTAL 30,50 €

Interné číslo faktúry:
1002200048
Dátum prijatia:
14. Február 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad