Faktúra

Od
InterNETmania SK s.r.o.
IČO: 50462164
Námestie osloboditeľov 65/6
Liptovský Mikuláš
03101
Pre
Poprad
Stredisko služieb škole
Faktúra
04. Február 2022
#
Predmet fakturácie Suma
tonery
106,33 €
Stav
TOTAL 106,33 €

Interné číslo faktúry:
202200019
Dátum prijatia:
03. Február 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad