Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
14. Február 2022
#
Predmet fakturácie Suma
Prenájom kopírky ZŠ - 01/2022
49,00 €
Stav
TOTAL 49,00 €

Interné číslo faktúry:
22010005
Dátum prijatia:
13. Január 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad