Faktúra

Od
Next Team, s.r.o.
IČO: 36487104
Budovateľská 3601/48
Prešov
08001 Prešov
Pre
Košice
MESTO Košice, Ref. informatiky
Faktúra
12. November 2023
#20236186
Predmet fakturácie Suma
Prenájom tlačových zariadení 10/2023
2 471,64 €
Stav
TOTAL 2 471,64 €

Interné číslo faktúry:
202304317
Dátum dodania:
11. Október 2023
Dátum prijatia:
11. Október 2023
Dátum splatnosti:
12. November 2023
Interné číslo zmluvy:
2022000713

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad