Faktúra

Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Komenského
Faktúra
15. December 2021
#
Predmet fakturácie Suma
potraviny ŠJ I.
395,72 €
Stav
TOTAL 395,72 €

Interné číslo faktúry:
202100899
Dátum prijatia:
14. December 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad