Faktúra

Od
DREVALL s.r.o.
IČO: 47397691
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Francisciho
Faktúra
02. December 2021
#
Predmet fakturácie Suma
výroba lavíc s montážou
3 819,62 €
Stav
TOTAL 3 819,62 €

Interné číslo faktúry:
1002100738
Dátum prijatia:
29. November 2021

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad